สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
12,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
66.66%
66.66%
4,000.00
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
810,000.00
24,000.00
745,875.84
769,875.84
92.08%
95.04%
40,124.16
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
278,000.00
6,800.00
271,200.00
278,000.00
97.55%
100.00%
0.00
4
เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00%
100.00%
0.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
9,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
2,109,000.00
30,800.00
2,034,075.84
2,064,875.84
96.44%
97.90%
44,124.16
×
×
×