สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
26,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
26,000.00
2
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
16,000.00
3
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10,000.00
4
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
5
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
6
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
1,800.00
7
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
110,000.00
0.00
2,576.00
2,576.00
2.34%
2.34%
107,424.00
8
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
82,500.00
0.00
2,500.00
2,500.00
3.03%
3.03%
80,000.00
9
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
295,500.00
0.00
57,804.00
57,804.00
19.56%
19.56%
237,696.00
10
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
11,000.00
0.00
2,592.00
2,592.00
23.56%
23.56%
8,408.00
11
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
254,000.00
0.00
65,210.00
65,210.00
25.67%
25.67%
188,790.00
12
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
11,800.00
0.00
5,082.00
5,082.00
43.06%
43.06%
6,718.00
13
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
7,340,954.00
0.00
4,667,077.26
4,667,077.26
63.57%
63.57%
2,673,876.74
14
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
161,500.00
0.00
110,500.00
110,500.00
68.42%
68.42%
51,000.00
15
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
817,830.00
0.00
601,476.40
601,476.40
73.54%
73.54%
216,353.60
16
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,400.00
0.00
1,976.00
1,976.00
82.33%
82.33%
424.00
17
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
8,406,000.00
0.00
7,082,231.38
7,082,231.38
84.25%
84.25%
1,323,768.62
18
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5,900.00
0.00
5,096.00
5,096.00
86.37%
86.37%
804.00
19
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
4,965,300.00
0.00
4,335,919.17
4,335,919.17
87.32%
87.32%
629,380.83
20
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,410,000.00
0.00
2,106,619.12
2,106,619.12
87.41%
87.41%
303,380.88
21
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
7,900.00
0.00
7,104.00
7,104.00
89.92%
89.92%
796.00
22
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,491,750.00
48,000.00
2,279,943.75
2,327,943.75
91.49%
93.42%
163,806.25
23
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
5,000.00
0.00
4,576.00
4,576.00
91.52%
91.52%
424.00
24
รายการงบประจำ งบบุคลากร
32,123,500.00
0.00
30,345,472.51
30,345,472.51
94.46%
94.46%
1,778,027.49
25
ค่าอุปกรณ์การเรียน
23,607,840.00
0.00
23,528,400.00
23,528,400.00
99.66%
99.66%
79,440.00
26
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
3,500.00
0.00
3,496.00
3,496.00
99.88%
99.88%
4.00
27
ค่าจัดการเรียนการสอน
203,683,596.00
0.00
203,654,136.00
203,654,136.00
99.98%
99.98%
29,460.00
28
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
49,632,813.00
0.00
49,632,813.00
49,632,813.00
100.00%
100.00%
0.00
29
ค่าหนังสือเรียน
46,186,892.00
0.00
46,186,892.00
46,186,892.00
100.00%
100.00%
0.00
30
ค่าจัดการเรียนการสอน
35,393,666.00
0.00
35,393,666.00
35,393,666.00
100.00%
100.00%
0.00
31
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
22,014,050.00
0.00
22,014,050.00
22,014,050.00
100.00%
100.00%
0.00
32
ค่าหนังสือเรียน
19,426,169.00
0.00
19,426,169.00
19,426,169.00
100.00%
100.00%
0.00
33
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
9,352,650.00
0.00
9,352,650.00
9,352,650.00
100.00%
100.00%
0.00
34
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8,804,144.00
0.00
8,804,144.00
8,804,144.00
100.00%
100.00%
0.00
35
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6,820,060.00
0.00
6,820,060.00
6,820,060.00
100.00%
100.00%
0.00
36
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
125,000.00
0.00
125,000.00
125,000.00
100.00%
100.00%
0.00
37
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
18,500.00
0.00
18,500.00
18,500.00
100.00%
100.00%
0.00
38
[งบกลาง] ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
810,000.00
0.00
295,199.39
295,199.39
36.44%
36.44%
514,800.61
39
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
5,480,443.50
0.00
5,480,443.50
5,480,443.50
100.00%
100.00%
0.00
40
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
2,364,214.50
0.00
2,364,214.50
2,364,214.50
100.00%
100.00%
0.00
41
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการและลูกจ้างตายในระหว่าง
1,351,950.00
0.00
1,351,950.00
1,351,950.00
100.00%
100.00%
0.00
42
[งบกลาง] เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
1,297,307.61
0.00
1,297,307.61
1,297,307.61
100.00%
100.00%
0.00
43
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
1,187,648.00
0.00
1,187,648.00
1,187,648.00
100.00%
100.00%
0.00
44
[งบกลาง] ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
410,225.00
0.00
410,225.00
410,225.00
100.00%
100.00%
0.00
45
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
112,483.75
0.00
112,483.75
112,483.75
100.00%
100.00%
0.00
46
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้ใน
31,920.00
0.00
31,920.00
31,920.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
497,681,706.36
48,000.00
489,175,123.34
489,223,123.34
98.29%
98.30%
8,458,583.02
×
×
×