สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบบุคลากร
1,452,720.00
0.00
1,210,600.00
1,210,600.00
83.33%
83.33%
242,120.00
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,323,870.00
0.00
1,127,808.63
1,127,808.63
85.19%
85.19%
196,061.37
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
301,740.00
0.00
258,233.77
258,233.77
85.58%
85.58%
43,506.23
4
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
107,500.00
0.00
94,613.00
94,613.00
88.01%
88.01%
12,887.00
5
ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
17,000.00
0.00
15,038.00
15,038.00
88.45%
88.45%
1,962.00
6
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่
44,600.00
0.00
43,989.50
43,989.50
98.63%
98.63%
610.50
7
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
29,800.00
0.00
29,800.00
29,800.00
100.00%
100.00%
0.00
8
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
26,606.00
0.00
26,606.00
26,606.00
100.00%
100.00%
0.00
9
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
1,464.00
0.00
1,464.00
1,464.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
3,305,300.00
0.00
2,808,152.90
2,808,152.90
84.95%
84.95%
497,147.10
×
×
×