สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
17,000.00
0.00
9,083.75
9,083.75
53.43%
53.43%
7,916.25
2
รายการงบประจำ งบบุคลากร
1,452,720.00
0.00
1,089,540.00
1,089,540.00
75.00%
75.00%
363,180.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
301,740.00
0.00
238,483.77
238,483.77
79.03%
79.03%
63,256.23
4
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
107,500.00
0.00
90,497.75
90,497.75
84.18%
84.18%
17,002.25
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,209,370.00
0.00
1,064,404.58
1,064,404.58
88.01%
88.01%
144,965.42
6
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่
44,600.00
0.00
43,989.50
43,989.50
98.63%
98.63%
610.50
7
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
26,606.00
0.00
26,606.00
26,606.00
100.00%
100.00%
0.00
8
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
6,200.00
0.00
6,200.00
6,200.00
100.00%
100.00%
0.00
9
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
333.00
0.00
333.00
333.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
3,166,069.00
0.00
2,569,138.35
2,569,138.35
81.14%
81.14%
596,930.65
×
×
×