1 |
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป
|
275,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
275,860.00 |
2 |
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อหมุนเวียนวัตถุดิบในการผลิตหม่อนไหม
|
155,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
155,550.00 |
3 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
95,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
95,380.00 |
4 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
92,390.00 |
0.00 |
2,480.00 |
2,480.00 |
2.68% |
2.68% |
89,910.00 |
5 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหม
|
399,500.00 |
0.00 |
68,999.89 |
68,999.89 |
17.27% |
17.27% |
330,500.11 |
6 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
25,500.00 |
0.00 |
6,900.00 |
6,900.00 |
27.05% |
27.05% |
18,600.00 |
7 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
921,920.00 |
490,000.00 |
331,520.00 |
821,520.00 |
35.95% |
89.10% |
100,400.00 |
8 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
|
259,000.00 |
0.00 |
117,386.00 |
117,386.00 |
45.32% |
45.32% |
141,614.00 |
9 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
50,530.00 |
0.00 |
27,053.00 |
27,053.00 |
53.53% |
53.53% |
23,477.00 |
10 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมด้านหม่อนไหมภายใต้โครงการหลวง
|
83,550.00 |
0.00 |
48,403.00 |
48,403.00 |
57.93% |
57.93% |
35,147.00 |
11 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
36,040.00 |
0.00 |
20,940.00 |
20,940.00 |
58.10% |
58.10% |
15,100.00 |
12 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม
|
31,910.00 |
5,000.00 |
19,733.28 |
24,733.28 |
61.84% |
77.50% |
7,176.72 |
13 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)
|
773,310.00 |
11,755.00 |
484,682.96 |
496,437.96 |
62.67% |
64.19% |
276,872.04 |
14 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
103,360.00 |
0.00 |
67,429.85 |
67,429.85 |
65.23% |
65.23% |
35,930.15 |
15 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
102,560.00 |
0.00 |
68,869.00 |
68,869.00 |
67.14% |
67.14% |
33,691.00 |
16 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
123,200.00 |
0.00 |
85,630.00 |
85,630.00 |
69.50% |
69.50% |
37,570.00 |
17 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
737,030.00 |
0.00 |
566,867.84 |
566,867.84 |
76.91% |
76.91% |
170,162.16 |
18 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
2,462,495.93 |
43,300.00 |
2,002,186.93 |
2,045,486.93 |
81.30% |
83.06% |
417,009.00 |
19 |
รายการงบประจำ งบบุคลากร
|
2,423,800.00 |
0.00 |
1,975,633.06 |
1,975,633.06 |
81.50% |
81.50% |
448,166.94 |
20 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในศิลปาชีพ
|
789,400.00 |
0.00 |
648,881.34 |
648,881.34 |
82.19% |
82.19% |
140,518.66 |
21 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรกรหม่อนไหมในพื้นที่สูง
|
142,780.00 |
6,000.00 |
118,310.00 |
124,310.00 |
82.86% |
87.06% |
18,470.00 |
22 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
79,479.00 |
0.00 |
65,893.00 |
65,893.00 |
82.90% |
82.90% |
13,586.00 |
23 |
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
|
16,695.00 |
0.00 |
16,695.00 |
16,695.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
24 |
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
|
14,000.00 |
0.00 |
14,000.00 |
14,000.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |