สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป
275,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
275,860.00
2
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อหมุนเวียนวัตถุดิบในการผลิตหม่อนไหม
155,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
155,550.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
95,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
95,380.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
92,390.00
0.00
2,480.00
2,480.00
2.68%
2.68%
89,910.00
5
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหม
399,500.00
0.00
68,999.89
68,999.89
17.27%
17.27%
330,500.11
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
25,500.00
0.00
6,900.00
6,900.00
27.05%
27.05%
18,600.00
7
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
921,920.00
490,000.00
331,520.00
821,520.00
35.95%
89.10%
100,400.00
8
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
259,000.00
0.00
117,386.00
117,386.00
45.32%
45.32%
141,614.00
9
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
50,530.00
0.00
27,053.00
27,053.00
53.53%
53.53%
23,477.00
10
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมด้านหม่อนไหมภายใต้โครงการหลวง
83,550.00
0.00
48,403.00
48,403.00
57.93%
57.93%
35,147.00
11
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
36,040.00
0.00
20,940.00
20,940.00
58.10%
58.10%
15,100.00
12
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม
31,910.00
5,000.00
19,733.28
24,733.28
61.84%
77.50%
7,176.72
13
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)
773,310.00
11,755.00
484,682.96
496,437.96
62.67%
64.19%
276,872.04
14
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
103,360.00
0.00
67,429.85
67,429.85
65.23%
65.23%
35,930.15
15
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
102,560.00
0.00
68,869.00
68,869.00
67.14%
67.14%
33,691.00
16
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
123,200.00
0.00
85,630.00
85,630.00
69.50%
69.50%
37,570.00
17
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
737,030.00
0.00
566,867.84
566,867.84
76.91%
76.91%
170,162.16
18
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,462,495.93
43,300.00
2,002,186.93
2,045,486.93
81.30%
83.06%
417,009.00
19
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,423,800.00
0.00
1,975,633.06
1,975,633.06
81.50%
81.50%
448,166.94
20
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในศิลปาชีพ
789,400.00
0.00
648,881.34
648,881.34
82.19%
82.19%
140,518.66
21
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรกรหม่อนไหมในพื้นที่สูง
142,780.00
6,000.00
118,310.00
124,310.00
82.86%
87.06%
18,470.00
22
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
79,479.00
0.00
65,893.00
65,893.00
82.90%
82.90%
13,586.00
23
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
16,695.00
0.00
16,695.00
16,695.00
100.00%
100.00%
0.00
24
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
14,000.00
0.00
14,000.00
14,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
10,195,239.93
556,055.00
6,758,494.15
7,314,549.15
66.29%
71.74%
2,880,690.78
×
×
×