สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป
275,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
275,860.00
2
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อหมุนเวียนวัตถุดิบในการผลิตหม่อนไหม
155,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
155,550.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
95,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
95,380.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
92,390.00
0.00
2,480.00
2,480.00
2.68%
2.68%
89,910.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
860,240.00
0.00
26,400.00
26,400.00
3.06%
3.06%
833,840.00
6
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหม
394,500.00
0.00
53,489.89
53,489.89
13.55%
13.55%
341,010.11
7
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
25,500.00
0.00
6,900.00
6,900.00
27.05%
27.05%
18,600.00
8
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
259,000.00
15,320.00
81,180.00
96,500.00
31.34%
37.25%
162,500.00
9
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
50,530.00
0.00
22,993.00
22,993.00
45.50%
45.50%
27,537.00
10
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมด้านหม่อนไหมภายใต้โครงการหลวง
83,550.00
0.00
39,730.00
39,730.00
47.55%
47.55%
43,820.00
11
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม
31,910.00
5,000.00
15,333.28
20,333.28
48.05%
63.72%
11,576.72
12
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
123,200.00
0.00
61,170.00
61,170.00
49.65%
49.65%
62,030.00
13
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,354,495.93
646,410.00
1,234,086.76
1,880,496.76
52.41%
79.86%
473,999.17
14
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
102,560.00
0.00
58,129.00
58,129.00
56.67%
56.67%
44,431.00
15
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)
773,310.00
0.00
441,251.96
441,251.96
57.06%
57.06%
332,058.04
16
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรกรหม่อนไหมในพื้นที่สูง
127,780.00
27,850.00
73,990.00
101,840.00
57.90%
79.69%
25,940.00
17
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
36,040.00
0.00
20,940.00
20,940.00
58.10%
58.10%
15,100.00
18
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
103,360.00
0.00
62,663.85
62,663.85
60.62%
60.62%
40,696.15
19
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
737,030.00
0.00
510,490.25
510,490.25
69.26%
69.26%
226,539.75
20
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,423,800.00
0.00
1,774,288.06
1,774,288.06
73.20%
73.20%
649,511.94
21
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
79,479.00
0.00
59,229.00
59,229.00
74.52%
74.52%
20,250.00
22
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในศิลปาชีพ
789,400.00
0.00
633,839.34
633,839.34
80.29%
80.29%
155,560.66
23
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
16,385.00
0.00
16,385.00
16,385.00
100.00%
100.00%
0.00
24
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
10,001,249.93
694,580.00
5,204,969.39
5,899,549.39
52.04%
58.98%
4,101,700.54
×
×
×