1 |
เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ
|
520,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
520,600.00 |
2 |
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
46,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
46,420.00 |
3 |
ค่าใช้จ่ายโครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
|
13,205.00 |
0.00 |
3,078.00 |
3,078.00 |
23.30% |
23.30% |
10,127.00 |
4 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
2,392,920.00 |
0.00 |
1,165,361.50 |
1,165,361.50 |
48.70% |
48.70% |
1,227,558.50 |
5 |
ค่าหนังสือเรียน
|
15,805,900.00 |
0.00 |
8,651,207.00 |
8,651,207.00 |
54.73% |
54.73% |
7,154,693.00 |
6 |
ค่าจัดการเรียนการสอน
|
83,361,776.00 |
168,902.00 |
54,768,738.99 |
54,937,640.99 |
65.70% |
65.90% |
28,424,135.01 |
7 |
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ สกร. (Co-Learning space)
|
282,000.00 |
0.00 |
189,776.00 |
189,776.00 |
67.29% |
67.29% |
92,224.00 |
8 |
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
|
42,000.00 |
0.00 |
29,000.00 |
29,000.00 |
69.04% |
69.04% |
13,000.00 |
9 |
ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
|
179,900.00 |
0.00 |
127,655.00 |
127,655.00 |
70.95% |
70.95% |
52,245.00 |
10 |
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
21,388,500.00 |
11,250.00 |
15,214,955.06 |
15,226,205.06 |
71.13% |
71.18% |
6,162,294.94 |
11 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
9,051,750.00 |
10,000.00 |
6,450,005.83 |
6,460,005.83 |
71.25% |
71.36% |
2,591,744.17 |
12 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
5,493,725.00 |
355,249.99 |
3,962,813.79 |
4,318,063.78 |
72.13% |
78.59% |
1,175,661.22 |
13 |
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
|
7,380,000.00 |
8,400.00 |
5,690,239.00 |
5,698,639.00 |
77.10% |
77.21% |
1,681,361.00 |
14 |
รายการงบประจำ งบบุคลากร
|
133,171,379.00 |
0.00 |
113,778,575.65 |
113,778,575.65 |
85.43% |
85.43% |
19,392,803.35 |
15 |
ค่าจัดการเรียนการสอน
|
70,000.00 |
0.00 |
59,973.00 |
59,973.00 |
85.67% |
85.67% |
10,027.00 |
16 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
3,830,840.00 |
0.00 |
3,355,793.00 |
3,355,793.00 |
87.59% |
87.59% |
475,047.00 |
17 |
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
|
1,188,800.00 |
0.00 |
1,113,872.00 |
1,113,872.00 |
93.69% |
93.69% |
74,928.00 |
18 |
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
|
156,335.00 |
0.00 |
156,335.00 |
156,335.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
19 |
[งบกลาง] เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
|
86,482.53 |
0.00 |
86,482.53 |
86,482.53 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
20 |
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
|
55,008.00 |
0.00 |
55,008.00 |
55,008.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
21 |
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
|
28,820.00 |
0.00 |
28,820.00 |
28,820.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
22 |
[งบกลาง] ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
|
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |