1 |
การปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ
|
354,500.00 |
212,651.59 |
75,520.00 |
288,171.59 |
21.30% |
81.28% |
66,328.41 |
2 |
การบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่
|
480,000.00 |
57,245.00 |
118,588.94 |
175,833.94 |
24.70% |
36.63% |
304,166.06 |
3 |
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียชุมชนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก
|
131,300.00 |
50,000.00 |
59,276.00 |
109,276.00 |
45.14% |
83.22% |
22,024.00 |
4 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
1,000,000.00 |
14,760.00 |
563,079.56 |
577,839.56 |
56.30% |
57.78% |
422,160.44 |
5 |
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย
|
256,300.00 |
7,560.00 |
184,570.00 |
192,130.00 |
72.01% |
74.96% |
64,170.00 |
6 |
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ
|
19,600.00 |
0.00 |
14,431.00 |
14,431.00 |
73.62% |
73.62% |
5,169.00 |
7 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
751,856.00 |
0.00 |
560,456.00 |
560,456.00 |
74.54% |
74.54% |
191,400.00 |
8 |
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
|
1,549,550.00 |
139,073.25 |
1,274,389.50 |
1,413,462.75 |
82.24% |
91.21% |
136,087.25 |
9 |
ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก
|
884,985.00 |
19,441.90 |
732,247.25 |
751,689.15 |
82.74% |
84.93% |
133,295.85 |
10 |
รายการงบประจำ งบบุคลากร
|
1,672,560.00 |
0.00 |
1,393,800.00 |
1,393,800.00 |
83.33% |
83.33% |
278,760.00 |
11 |
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
|
65,844.00 |
0.00 |
65,844.00 |
65,844.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
12 |
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
|
12,040.00 |
0.00 |
12,040.00 |
12,040.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |