สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
การปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ
354,500.00
212,651.59
75,520.00
288,171.59
21.30%
81.28%
66,328.41
2
การบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่
480,000.00
57,245.00
118,588.94
175,833.94
24.70%
36.63%
304,166.06
3
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียชุมชนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก
131,300.00
50,000.00
59,276.00
109,276.00
45.14%
83.22%
22,024.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,000,000.00
14,760.00
563,079.56
577,839.56
56.30%
57.78%
422,160.44
5
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย
256,300.00
7,560.00
184,570.00
192,130.00
72.01%
74.96%
64,170.00
6
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ
19,600.00
0.00
14,431.00
14,431.00
73.62%
73.62%
5,169.00
7
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
751,856.00
0.00
560,456.00
560,456.00
74.54%
74.54%
191,400.00
8
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
1,549,550.00
139,073.25
1,274,389.50
1,413,462.75
82.24%
91.21%
136,087.25
9
ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก
884,985.00
19,441.90
732,247.25
751,689.15
82.74%
84.93%
133,295.85
10
รายการงบประจำ งบบุคลากร
1,672,560.00
0.00
1,393,800.00
1,393,800.00
83.33%
83.33%
278,760.00
11
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
65,844.00
0.00
65,844.00
65,844.00
100.00%
100.00%
0.00
12
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
12,040.00
0.00
12,040.00
12,040.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
7,178,535.00
500,731.74
5,054,242.25
5,554,973.99
70.40%
77.38%
1,623,561.01
×
×
×