1 |
การบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่
|
480,000.00 |
75,970.00 |
85,013.94 |
160,983.94 |
17.71% |
33.53% |
319,016.06 |
2 |
การปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ
|
354,500.00 |
151,337.59 |
65,720.00 |
217,057.59 |
18.53% |
61.22% |
137,442.41 |
3 |
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียชุมชนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก
|
131,300.00 |
50,000.00 |
38,736.00 |
88,736.00 |
29.50% |
67.58% |
42,564.00 |
4 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
1,000,000.00 |
69,677.50 |
430,418.04 |
500,095.54 |
43.04% |
50.00% |
499,904.46 |
5 |
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย
|
256,300.00 |
10,260.00 |
158,590.00 |
168,850.00 |
61.87% |
65.87% |
87,450.00 |
6 |
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ
|
19,600.00 |
0.00 |
14,431.00 |
14,431.00 |
73.62% |
73.62% |
5,169.00 |
7 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
701,020.00 |
0.00 |
526,956.00 |
526,956.00 |
75.16% |
75.16% |
174,064.00 |
8 |
รายการงบประจำ งบบุคลากร
|
1,661,040.00 |
0.00 |
1,254,420.00 |
1,254,420.00 |
75.52% |
75.52% |
406,620.00 |
9 |
ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก
|
884,985.00 |
8,560.00 |
698,813.46 |
707,373.46 |
78.96% |
79.93% |
177,611.54 |
10 |
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
|
1,549,550.00 |
102,019.15 |
1,240,744.50 |
1,342,763.65 |
80.07% |
86.65% |
206,786.35 |
11 |
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
|
40,844.00 |
0.00 |
40,844.00 |
40,844.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
12 |
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
|
12,040.00 |
0.00 |
12,040.00 |
12,040.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |