สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
การบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่
480,000.00
75,970.00
85,013.94
160,983.94
17.71%
33.53%
319,016.06
2
การปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านมลพิษ
354,500.00
151,337.59
65,720.00
217,057.59
18.53%
61.22%
137,442.41
3
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียชุมชนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก
131,300.00
50,000.00
38,736.00
88,736.00
29.50%
67.58%
42,564.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,000,000.00
69,677.50
430,418.04
500,095.54
43.04%
50.00%
499,904.46
5
การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่เป้าหมาย
256,300.00
10,260.00
158,590.00
168,850.00
61.87%
65.87%
87,450.00
6
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ
19,600.00
0.00
14,431.00
14,431.00
73.62%
73.62%
5,169.00
7
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
701,020.00
0.00
526,956.00
526,956.00
75.16%
75.16%
174,064.00
8
รายการงบประจำ งบบุคลากร
1,661,040.00
0.00
1,254,420.00
1,254,420.00
75.52%
75.52%
406,620.00
9
ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก
884,985.00
8,560.00
698,813.46
707,373.46
78.96%
79.93%
177,611.54
10
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
1,549,550.00
102,019.15
1,240,744.50
1,342,763.65
80.07%
86.65%
206,786.35
11
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
40,844.00
0.00
40,844.00
40,844.00
100.00%
100.00%
0.00
12
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
12,040.00
0.00
12,040.00
12,040.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
7,091,179.00
467,824.24
4,566,726.94
5,034,551.18
64.40%
70.99%
2,056,627.82
×
×
×