สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะรองรับเศรษฐกิจ BCG
102,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
102,000.00
2
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
27,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
27,400.00
3
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
132,000.00
9,590.00
3,710.00
13,300.00
2.81%
10.07%
118,700.00
4
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
224,000.00
0.00
37,918.00
37,918.00
16.92%
16.92%
186,082.00
5
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
280,000.00
7,752.15
99,907.13
107,659.28
35.68%
38.44%
172,340.72
6
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ
2,295,000.00
19,186.00
1,187,195.50
1,206,381.50
51.72%
52.56%
1,088,618.50
7
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณค่าสูง
252,000.00
0.00
137,903.00
137,903.00
54.72%
54.72%
114,097.00
8
เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ
113,200.00
0.00
64,760.00
64,760.00
57.20%
57.20%
48,440.00
9
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
77,000.00
0.00
45,159.75
45,159.75
58.64%
58.64%
31,840.25
10
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
876,000.00
35,266.75
541,702.45
576,969.20
61.83%
65.86%
299,030.80
11
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
154,800.00
0.00
103,572.38
103,572.38
66.90%
66.90%
51,227.62
12
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,604,500.00
533,679.62
2,065,489.06
2,599,168.68
79.30%
99.79%
5,331.32
13
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบชีพ
342,000.00
0.00
275,693.39
275,693.39
80.61%
80.61%
66,306.61
14
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
71,000.00
0.00
63,760.70
63,760.70
89.80%
89.80%
7,239.30
15
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
40,000.00
0.00
36,909.10
36,909.10
92.27%
92.27%
3,090.90
16
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
264,000.00
0.00
253,978.95
253,978.95
96.20%
96.20%
10,021.05
17
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
38,000.00
0.00
36,825.00
36,825.00
96.90%
96.90%
1,175.00
18
ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
30,000.00
0.00
29,400.00
29,400.00
98.00%
98.00%
600.00
19
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
220,000.00
0.00
217,813.63
217,813.63
99.00%
99.00%
2,186.37
20
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
71,600.00
0.00
71,553.59
71,553.59
99.93%
99.93%
46.41
21
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย
49,353.75
0.00
49,353.75
49,353.75
100.00%
100.00%
0.00
22
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
127,680.00
0.00
127,680.00
127,680.00
100.00%
100.00%
0.00
23
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
16,173.00
0.00
16,173.00
16,173.00
100.00%
100.00%
0.00
24
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
880.00
0.00
880.00
880.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
8,408,586.75
605,474.52
5,467,338.38
6,072,812.90
65.02%
72.22%
2,335,773.85
×
×
×