สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
186,000.00
0.00
31,200.00
31,200.00
16.77%
16.77%
154,800.00
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
225,000.00
0.00
145,875.00
145,875.00
64.83%
64.83%
79,125.00
3
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
5,480,500.00
0.00
3,889,000.00
3,889,000.00
70.96%
70.96%
1,591,500.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
3,407,685.00
0.00
2,669,694.27
2,669,694.27
78.34%
78.34%
737,990.73
5
รายการงบประจำ งบบุคลากร
6,765,183.00
0.00
5,529,758.00
5,529,758.00
81.73%
81.73%
1,235,425.00
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
310,412.00
0.00
262,306.00
262,306.00
84.50%
84.50%
48,106.00
7
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
386,243.00
0.00
368,755.27
368,755.27
95.47%
95.47%
17,487.73
8
[งบกลาง] เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
46,543.80
0.00
46,543.80
46,543.80
100.00%
100.00%
0.00
9
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
15,750.00
0.00
15,750.00
15,750.00
100.00%
100.00%
0.00
10
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
13,500.00
0.00
13,500.00
13,500.00
100.00%
100.00%
0.00
11
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
903.00
0.00
903.00
903.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
16,837,719.80
0.00
12,973,285.34
12,973,285.34
77.04%
77.04%
3,864,434.46
×
×
×