สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
94,800.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10.54%
10.54%
84,800.00
2
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
5,567,500.00
0.00
2,795,000.00
2,795,000.00
50.20%
50.20%
2,772,500.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
225,000.00
0.00
130,000.00
130,000.00
57.77%
57.77%
95,000.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
3,284,137.00
0.00
2,394,259.67
2,394,259.67
72.90%
72.90%
889,877.33
5
รายการงบประจำ งบบุคลากร
6,765,183.00
0.00
4,987,986.00
4,987,986.00
73.73%
73.73%
1,777,197.00
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
273,363.00
0.00
213,711.00
213,711.00
78.17%
78.17%
59,652.00
7
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
386,243.00
0.00
363,125.27
363,125.27
94.01%
94.01%
23,117.73
8
[งบกลาง] เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
46,543.80
0.00
46,543.80
46,543.80
100.00%
100.00%
0.00
9
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
14,650.00
0.00
14,650.00
14,650.00
100.00%
100.00%
0.00
10
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
13,500.00
0.00
13,500.00
13,500.00
100.00%
100.00%
0.00
11
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
903.00
0.00
903.00
903.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
16,671,822.80
0.00
10,969,678.74
10,969,678.74
65.79%
65.79%
5,702,144.06
×
×
×