ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00
0.00
609,086.20
609,086.20
100.00%
100.00%
-609,086.20
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
727,668.00
18,000.00
477,259.34
495,259.34
65.58%
68.06%
232,408.66
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
27,313.00
0.00
22,699.00
22,699.00
83.10%
83.10%
4,614.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
280,420.00
0.00
250,135.00
250,135.00
89.20%
89.20%
30,285.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,523,200.00
6,300.00
2,408,556.67
2,414,856.67
95.45%
95.70%
108,343.33
6
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
247,670.00
0.00
247,670.00
247,670.00
100.00%
100.00%
0.00
7
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
17,784.00
0.00
17,784.00
17,784.00
100.00%
100.00%
0.00
8
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
295.00
0.00
295.00
295.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
3,824,350.00
24,300.00
4,033,485.21
4,057,785.21
100.00%
100.00%
-233,435.21
×
×
×