ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00
0.00
547,296.20
547,296.20
100.00%
100.00%
-547,296.20
2
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
680,948.00
0.00
374,824.55
374,824.55
55.04%
55.04%
306,123.45
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
27,313.00
0.00
20,449.00
20,449.00
74.86%
74.86%
6,864.00
4
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
280,420.00
0.00
233,200.00
233,200.00
83.16%
83.16%
47,220.00
5
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,323,200.00
68,400.00
2,240,674.93
2,309,074.93
96.44%
99.39%
14,125.07
6
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
178,570.00
0.00
178,570.00
178,570.00
100.00%
100.00%
0.00
7
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
17,784.00
0.00
17,784.00
17,784.00
100.00%
100.00%
0.00
8
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
295.00
0.00
295.00
295.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
3,508,530.00
68,400.00
3,613,093.68
3,681,493.68
100.00%
100.00%
-172,963.68
×
×
×