1 |
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
|
9,840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
9,840.00 |
2 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
4,552,284.00 |
146,182.00 |
2,873,866.95 |
3,020,048.95 |
63.13% |
66.34% |
1,532,235.05 |
3 |
รายการงบประจำ งบบุคลากร
|
1,305,360.00 |
0.00 |
979,020.00 |
979,020.00 |
75.00% |
75.00% |
326,340.00 |
4 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
55,004.00 |
0.00 |
41,594.00 |
41,594.00 |
75.61% |
75.61% |
13,410.00 |
5 |
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
|
3,740.00 |
0.00 |
3,740.00 |
3,740.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
6 |
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
|
840.00 |
0.00 |
840.00 |
840.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |