ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จ.นครราชสีมา
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
29,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
29,600.00
2
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
23,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
21.73%
21.73%
18,000.00
3
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด
184,500.00
0.00
123,531.65
123,531.65
66.95%
66.95%
60,968.35
4
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
40,000.00
0.00
28,845.00
28,845.00
72.11%
72.11%
11,155.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
80,180.00
0.00
65,180.00
65,180.00
81.29%
81.29%
15,000.00
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
433,460.00
0.00
354,996.00
354,996.00
81.89%
81.89%
78,464.00
7
รายการงบประจำ งบบุคลากร
12,533,630.00
0.00
10,597,475.25
10,597,475.25
84.55%
84.55%
1,936,154.75
8
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
10,351,486.00
122,831.00
9,508,584.39
9,631,415.39
91.85%
93.04%
720,070.61
9
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
151,850.00
0.00
151,850.00
151,850.00
100.00%
100.00%
0.00
10
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
13,070.00
0.00
13,070.00
13,070.00
100.00%
100.00%
0.00
11
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
940.00
0.00
940.00
940.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
23,841,716.00
122,831.00
20,849,472.29
20,972,303.29
87.44%
87.96%
2,869,412.71
×
×
×