ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จ.นครราชสีมา
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
29,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
29,600.00
2
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
23,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
21.73%
21.73%
18,000.00
3
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด
184,500.00
0.00
117,219.65
117,219.65
63.53%
63.53%
67,280.35
4
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
80,180.00
0.00
57,680.00
57,680.00
71.93%
71.93%
22,500.00
5
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
40,000.00
0.00
28,845.00
28,845.00
72.11%
72.11%
11,155.00
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
433,460.00
0.00
318,914.00
318,914.00
73.57%
73.57%
114,546.00
7
รายการงบประจำ งบบุคลากร
12,533,630.00
0.00
9,504,708.58
9,504,708.58
75.83%
75.83%
3,028,921.42
8
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
10,351,486.00
585,913.60
8,750,946.71
9,336,860.31
84.53%
90.19%
1,014,625.69
9
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
130,450.00
0.00
130,450.00
130,450.00
100.00%
100.00%
0.00
10
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
13,070.00
0.00
13,070.00
13,070.00
100.00%
100.00%
0.00
11
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
940.00
0.00
940.00
940.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
23,820,316.00
585,913.60
18,927,773.94
19,513,687.54
79.46%
81.92%
4,306,628.46
×
×
×