วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)
973,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
973,200.00
2
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
500,000.00
3
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
100,000.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยใช้กระบวนการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30,000.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดาวเทียม (DLTV R Service)
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
23,000.00
6
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา
9,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9,760.00
7
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
8
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง)
331,200.00
0.00
165,600.00
165,600.00
50.00%
50.00%
165,600.00
9
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
30,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
50.00%
50.00%
15,000.00
10
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,533,500.00
0.00
1,428,638.00
1,428,638.00
56.38%
56.38%
1,104,862.00
11
ค่าหนังสือเรียน
3,404,000.00
9,310.00
2,085,680.95
2,094,990.95
61.27%
61.54%
1,309,009.05
12
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,510,500.00
0.00
1,026,100.00
1,026,100.00
67.93%
67.93%
484,400.00
13
ค่าอุปกรณ์การเรียน
885,040.00
0.00
601,900.00
601,900.00
68.00%
68.00%
283,140.00
14
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1,594,100.00
0.00
1,113,400.00
1,113,400.00
69.84%
69.84%
480,700.00
15
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
175,910.00
0.00
142,099.00
142,099.00
80.77%
80.77%
33,811.00
16
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
379,200.00
0.00
316,000.00
316,000.00
83.33%
83.33%
63,200.00
17
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
235,200.00
0.00
196,000.00
196,000.00
83.33%
83.33%
39,200.00
18
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
648,700.00
14,620.00
566,420.00
581,040.00
87.31%
89.56%
67,660.00
19
รายการงบประจำ งบบุคลากร
5,446,850.00
0.00
4,870,428.00
4,870,428.00
89.41%
89.41%
576,422.00
20
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)
305,400.00
0.00
295,000.00
295,000.00
96.59%
96.59%
10,400.00
21
ค่าจัดการเรียนการสอน
11,640,008.00
0.00
11,440,008.00
11,440,008.00
98.28%
98.28%
200,000.00
22
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,746,252.00
0.00
1,746,252.00
1,746,252.00
100.00%
100.00%
0.00
23
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
100.00%
100.00%
0.00
24
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
84,480.00
0.00
84,480.00
84,480.00
100.00%
100.00%
0.00
25
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
3,900.00
0.00
3,900.00
3,900.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
32,695,200.00
23,930.00
26,196,905.95
26,220,835.95
80.12%
80.19%
6,474,364.05
×
×
×