วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)
1,202,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
1,202,400.00
2
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
500,000.00
3
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง)
331,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
331,200.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
90,000.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดาวเทียม (DLTV R Service)
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
23,000.00
6
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
20,000.00
7
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
8
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
45,000.00
0.00
6,670.00
6,670.00
14.82%
14.82%
38,330.00
9
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
3,005,800.00
0.00
953,800.00
953,800.00
31.73%
31.73%
2,052,000.00
10
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1,620,320.00
0.00
631,280.00
631,280.00
38.96%
38.96%
989,040.00
11
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)
169,000.00
0.00
73,528.00
73,528.00
43.50%
43.50%
95,472.00
12
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ
30,000.00
0.00
15,104.00
15,104.00
50.34%
50.34%
14,896.00
13
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3,197,016.00
0.00
1,622,562.49
1,622,562.49
50.75%
50.75%
1,574,453.51
14
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,178,000.00
0.00
610,491.69
610,491.69
51.82%
51.82%
567,508.31
15
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง
1,100,000.00
0.00
599,980.00
599,980.00
54.54%
54.54%
500,020.00
16
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,439,300.00
0.00
1,591,729.19
1,591,729.19
65.25%
65.25%
847,570.81
17
ค่าจัดการเรียนการสอน
16,322,318.00
0.00
11,471,057.31
11,471,057.31
70.27%
70.27%
4,851,260.69
18
ค่าหนังสือเรียน
6,232,000.00
0.00
4,830,483.00
4,830,483.00
77.51%
77.51%
1,401,517.00
19
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,446,100.00
0.00
1,960,812.23
1,960,812.23
80.16%
80.16%
485,287.77
20
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
379,200.00
0.00
316,000.00
316,000.00
83.33%
83.33%
63,200.00
21
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
235,200.00
0.00
196,000.00
196,000.00
83.33%
83.33%
39,200.00
22
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
131,650.00
0.00
112,500.00
112,500.00
85.45%
85.45%
19,150.00
23
รายการงบประจำ งบบุคลากร
3,944,850.00
0.00
3,586,000.00
3,586,000.00
90.90%
90.90%
358,850.00
24
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
72,500.00
0.00
72,500.00
72,500.00
100.00%
100.00%
0.00
25
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
41,971.75
0.00
41,971.75
41,971.75
100.00%
100.00%
0.00
26
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
3,934.00
0.00
3,934.00
3,934.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
44,765,759.75
0.00
28,696,403.66
28,696,403.66
64.10%
64.10%
16,069,356.09
×
×
×