วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)
1,202,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
1,202,400.00
2
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง)
331,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
331,200.00
3
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30,000.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
20,000.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5,000.00
6
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
45,000.00
0.00
5,470.00
5,470.00
12.15%
12.15%
39,530.00
7
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1,200,160.00
0.00
496,600.00
496,600.00
41.37%
41.37%
703,560.00
8
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1,470,600.00
0.00
609,900.00
609,900.00
41.47%
41.47%
860,700.00
9
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)
169,000.00
0.00
72,808.00
72,808.00
43.08%
43.08%
96,192.00
10
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2,368,008.00
0.00
1,198,159.51
1,198,159.51
50.59%
50.59%
1,169,848.49
11
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
827,500.00
0.00
525,011.69
525,011.69
63.44%
63.44%
302,488.31
12
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
379,200.00
0.00
284,400.00
284,400.00
75.00%
75.00%
94,800.00
13
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
235,200.00
0.00
176,400.00
176,400.00
75.00%
75.00%
58,800.00
14
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
131,650.00
0.00
101,250.00
101,250.00
76.90%
76.90%
30,400.00
15
รายการงบประจำ งบบุคลากร
3,944,850.00
0.00
3,227,380.00
3,227,380.00
81.81%
81.81%
717,470.00
16
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง
600,000.00
0.00
497,500.00
497,500.00
82.91%
82.91%
102,500.00
17
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,683,400.00
0.00
1,400,747.31
1,400,747.31
83.20%
83.20%
282,652.69
18
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,044,100.00
0.00
1,733,986.52
1,733,986.52
84.82%
84.82%
310,113.48
19
ค่าจัดการเรียนการสอน
11,979,930.00
0.00
10,385,629.31
10,385,629.31
86.69%
86.69%
1,594,300.69
20
ค่าหนังสือเรียน
4,616,000.00
328,063.00
4,216,823.00
4,544,886.00
91.35%
98.45%
71,114.00
21
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
72,500.00
0.00
72,500.00
72,500.00
100.00%
100.00%
0.00
22
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
37,171.75
0.00
37,171.75
37,171.75
100.00%
100.00%
0.00
23
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
3,934.00
0.00
3,934.00
3,934.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
33,396,803.75
328,063.00
25,045,671.09
25,373,734.09
74.99%
75.97%
8,023,069.66
×
×
×