1 |
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)
|
1,202,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
1,202,400.00 |
2 |
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง)
|
331,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
331,200.00 |
3 |
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการ
|
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
30,000.00 |
4 |
ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
|
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
20,000.00 |
5 |
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
|
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
5,000.00 |
6 |
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
|
45,000.00 |
0.00 |
5,470.00 |
5,470.00 |
12.15% |
12.15% |
39,530.00 |
7 |
ค่าอุปกรณ์การเรียน
|
1,200,160.00 |
0.00 |
496,600.00 |
496,600.00 |
41.37% |
41.37% |
703,560.00 |
8 |
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
|
1,470,600.00 |
0.00 |
609,900.00 |
609,900.00 |
41.47% |
41.47% |
860,700.00 |
9 |
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)
|
169,000.00 |
0.00 |
72,808.00 |
72,808.00 |
43.08% |
43.08% |
96,192.00 |
10 |
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
|
2,368,008.00 |
0.00 |
1,198,159.51 |
1,198,159.51 |
50.59% |
50.59% |
1,169,848.49 |
11 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
827,500.00 |
0.00 |
525,011.69 |
525,011.69 |
63.44% |
63.44% |
302,488.31 |
12 |
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
|
379,200.00 |
0.00 |
284,400.00 |
284,400.00 |
75.00% |
75.00% |
94,800.00 |
13 |
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
|
235,200.00 |
0.00 |
176,400.00 |
176,400.00 |
75.00% |
75.00% |
58,800.00 |
14 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
131,650.00 |
0.00 |
101,250.00 |
101,250.00 |
76.90% |
76.90% |
30,400.00 |
15 |
รายการงบประจำ งบบุคลากร
|
3,944,850.00 |
0.00 |
3,227,380.00 |
3,227,380.00 |
81.81% |
81.81% |
717,470.00 |
16 |
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง
|
600,000.00 |
0.00 |
497,500.00 |
497,500.00 |
82.91% |
82.91% |
102,500.00 |
17 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
1,683,400.00 |
0.00 |
1,400,747.31 |
1,400,747.31 |
83.20% |
83.20% |
282,652.69 |
18 |
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
|
2,044,100.00 |
0.00 |
1,733,986.52 |
1,733,986.52 |
84.82% |
84.82% |
310,113.48 |
19 |
ค่าจัดการเรียนการสอน
|
11,979,930.00 |
0.00 |
10,385,629.31 |
10,385,629.31 |
86.69% |
86.69% |
1,594,300.69 |
20 |
ค่าหนังสือเรียน
|
4,616,000.00 |
328,063.00 |
4,216,823.00 |
4,544,886.00 |
91.35% |
98.45% |
71,114.00 |
21 |
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
|
72,500.00 |
0.00 |
72,500.00 |
72,500.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
22 |
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
|
37,171.75 |
0.00 |
37,171.75 |
37,171.75 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |
23 |
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
|
3,934.00 |
0.00 |
3,934.00 |
3,934.00 |
100.00% |
100.00% |
0.00 |