วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)
384,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
384,400.00
2
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
383,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
383,800.00
3
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง)
264,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
264,960.00
4
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
30,000.00
5
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
20,000.00
6
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10,000.00
7
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
265,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
5.66%
5.66%
250,000.00
8
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)
222,150.00
0.00
65,627.70
65,627.70
29.54%
29.54%
156,522.30
9
ค่าอุปกรณ์การเรียน
265,980.00
0.00
128,440.00
128,440.00
48.28%
48.28%
137,540.00
10
ค่าหนังสือเรียน
1,023,000.00
0.00
619,000.00
619,000.00
60.50%
60.50%
404,000.00
11
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
524,799.00
0.00
317,657.50
317,657.50
60.52%
60.52%
207,141.50
12
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
132,330.00
0.00
99,000.00
99,000.00
74.81%
74.81%
33,330.00
13
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
379,200.00
0.00
284,400.00
284,400.00
75.00%
75.00%
94,800.00
14
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
117,600.00
0.00
88,200.00
88,200.00
75.00%
75.00%
29,400.00
15
รายการงบประจำ งบบุคลากร
4,284,900.00
0.00
3,460,436.00
3,460,436.00
80.75%
80.75%
824,464.00
16
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
319,900.00
0.00
273,475.19
273,475.19
85.48%
85.48%
46,424.81
17
ค่าจัดการเรียนการสอน
3,390,714.00
0.00
3,111,048.96
3,111,048.96
91.75%
91.75%
279,665.04
18
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
258,100.00
0.00
257,635.08
257,635.08
99.81%
99.81%
464.92
19
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,570,300.00
0.00
1,569,893.42
1,569,893.42
99.97%
99.97%
406.58
20
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
70,000.00
0.00
70,000.00
70,000.00
100.00%
100.00%
0.00
21
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
48,850.00
0.00
48,850.00
48,850.00
100.00%
100.00%
0.00
22
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
11,016.25
0.00
11,016.25
11,016.25
100.00%
100.00%
0.00
23
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
740.00
0.00
740.00
740.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
13,977,739.25
0.00
10,420,420.10
10,420,420.10
74.55%
74.55%
3,557,319.15
×
×
×